沈烟召开货币资金专项审计、自查及内控审计问题整改落实
发布时间:2020-06-18    来源:红辽烟草

按照《红塔辽宁烟草有限责任公司货币资金专项审计方案》文件要求及公司货币资金专项审计整改落实会议工作部署,为了体现工作成果,落实问题整改,财务会计科于3月23日上午召开货币资金专项审计、自查问题及内控审计问题整改落实专题会议。厂领导班子、各科室和多元化企业负责人及相关人员参加了会议。会议由靳松副厂长主持。
侯晓蕾科长传达了公司关于货币资金专项审计、自查整改落实会议的内容,并对沈烟2016年内控审计问题整改落实内容进行通报,分别从风险提示、事项说明、具体涉及问题、建议及整改情况等五方面进行提示说明。
李军厂长从三方面进行总结讲话。一是思想上高度重视。要认认真真落实公司要求,做到有始有终,不管体制如何变化,一定把握住底线,不能存在侥幸心理。二是严格落实整改,落实责任人。要严格按照时间要求,对现状进行描述、工作写实和整改规划,不能因一时解决不了就不做,要不断整改,完善制度,最终达到标准要求。三是进一步堵塞管理漏洞。李厂建议财务科从专业的角度,对专项业务进行专业培训,从现金账户、财经制度等几方面着手,举一反三,反复梳理论证内部制度,严肃监督检查,要充分发挥外部审计的意见堵塞漏洞,提升管理水平。
                            (财务会计科  王熙宁)

联系电话:024-22815777    |    廉政监督    |    统计违法行为举报电话:024-22813222    |    举报邮箱:htlnjjjc@sohu.com
警告:本网站含烟草内容,如果您是18岁以下人士,请勿浏览!
Copyright © 2022 红塔辽宁烟草有限责任公司    备案号:辽ICP备05009935号-1